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黄山区委统战部2016年部门决算情况
日期:2017-08-29  浏览次数:2105  视力保护色:


一、部门主要职能

1、宣传并贯彻落实中央统战工作方针、政策和省、市统战部门的工作部署;深入调查研究,向区委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派及党外人士,通报情况,反映其意见和建议,充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用;协助民主党派搞好自身建设。

3、协调有关部门督促、检查民族宗教政策的贯彻落实;联系少数民族和宗教界人士,依法管理宗教事务,引导宗教与社会主义社会相适应;协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作;承办上级民族宗教部门的其他事宜。

4、联系工商社团及代表人士,协助区工商联做好非公有制经济代表人士有关工作,及时研究、反映情况,提出工作建议,促进非公有制经济健康、持续发展。

5、开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作,组织、指导、管理、协调全区对台工作,联系黄山区在台湾的代表人士,做好台胞台属来访接待工作;协调和配合有关方面做好黄山区台胞、台属有关工作;为黄山区招商引资牵线搭桥。

6、协助做好人民政协有关工作,推进政治协商和民主监督制度的建立和完善。

7、会同有关部门做好党外人士的培养和推荐选拔工作,在区委领导下,配合有关部门做好党外人士的政治安排和实职安排工作,着重物色举荐党外代表人物担任政府及其部门和司法机关的领导职务,推进合作共事。

8、认真做好党外知识分子工作,联系党外各界高中级知识分子,全面、客观地反映党外知识分子的情况、意见,配合有关部门调查、检查和贯彻落实党的知识分子政策。

9、开展统战工作调查研究,撰写理论文章,与时俱进,探索新时期统一战线新路子、新方法。

10、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共黄山区委统战部2016年度部门决算为本级决算,与预算户数一致。

三、区委统战部2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算公开表

财决公开01

部门:黄山区委统战部                                金额单位:万元

 

 

 

行 次

金 额

 

 

 

 

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

131.03

一、一般公共服务支出

35

91.13

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

32.52

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

2.15

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

5.23

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

131.03

本年支出合计

58

131.03

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

0.00

转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

131.03

总计

65

131.03

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

收入决算公开表

财决公开02

部门:黄山区委统战部                                金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

131.03

131.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

91.13

91.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

88.72

88.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

83.72

83.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.52

32.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

32.52

32.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.52

32.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表公开到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

支出决算公开表

财决公开03

部门:黄山区委统战部                                金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

131.03

131.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

91.13

91.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013101

行政运行

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20134

统战事务

88.72

88.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013401

行政运行

83.72

83.72

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013499

其他统战事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

32.52

32.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

32.52

32.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.52

32.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

行政单位医疗

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

    3.本表公开到项级科目。

 

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开04

部门:黄山区委统战部                                金额单位:万元

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

131.03

一、一般公共服务支出

32

91.13

91.13

0.00

二、政府性基金预算

财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

32.52

32.52

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

2.15

2.15

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

5.23

5.23

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

131.03

本年支出合计

55

131.03

131.03

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

131.03

总计

60

131.03

131.03

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                      财决公开05

部门:黄山区委统战部                                                                 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

131.03

131.03

0.00

131.03

131.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

91.13

91.13

0.00

91.13

91.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

0.00

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

0.00

0.00

0.00

2.41

2.41

0.00

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

0.00

0.00

0.00

88.72

88.72

0.00

88.72

88.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

0.00

0.00

0.00

83.72

83.72

0.00

83.72

83.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

32.52

32.52

0.00

32.52

32.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

32.52

32.52

0.00

32.52

32.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

32.52

32.52

0.00

32.52

32.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与

计划生育支出

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

0.00

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

0.00

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.15

2.15

0.00

2.15

2.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

5.23

5.23

0.00

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

5.23

5.23

0.00

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

5.23

5.23

0.00

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。

 

 

    2.本表公开到项级科目。

 

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06

部门:黄山区委统战部                                                                金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

50.37

302

商品和服务支出

22.10

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

25.03

30201

办公费

1.28

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

18.71

30202

印刷费

0.78

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

1.88

30203

咨询费

7.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

3.45

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

1.30

30205

水费

0.03

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.24

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.75

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

57.33

30211

差旅费

0.66

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

8.20

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

23.10

30213

维修()

0.04

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.21

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.44

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.60

30216

培训费

1.23

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

1.42

304

对企事业单位的补贴

1.23

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

1.23

30309

奖励金

10.87

30225

专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.39

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

5.23

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.37

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

3.63

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.35

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.63

 

 

 

人员经费合计

107.70

公用经费合计

23.32

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金财政拨款收入支出公开表

财决公开07

部门:黄山区委统战部                                金额单位:万元

项目

 

 

 

年初结转

和结余

本年

收入

本年

支出

 

 

年末结转

和结余

 

支出功能分类科目编码

 

 

科目名称(项目)

 

 

小计

基本

支出

项目

支出

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

 

 

一般公共预算财政拨款开支的“三公”

经费决算情况表

财决公开08

部门:黄山区委统战部                          金额单位:万元

 

预算数

决算数

 

3.79

3.79

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

1.42

1.42

公务用车购置及运行费

2.37

2.37

其中:公务用车运行维护费

2.37

2.37

公务用车购置

0.00

0.00

 

 

 

四、统战部2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计131.03万元,支出总计131.03万元。与2015年相比,收、支总计各增加6. 96万元,增长5.6%,主要原因是:政策性调资。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计131.03万元,其中:财政拨款收入131.03万元;其他收入0万元。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计131.03万元,其中:基本支出131.03万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计131.03万元,支出总计131.03万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加15.63万元,增长13.5%,主要原因是:政策性调资。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入131.03万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加15.63万元,增长13.5%。主要原因是:政策性调资。

2、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出131.03万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加15.63万元,增长13.5%。主要原因是:政策性调资。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为:109.25万元,支出决算为131.03万元,完成年初预算的119.94%。决算数大于预算数的主要原因是:政策性调资。其中基本支出131.03万元,占100%。具体情况如下:

1)一般公共服务党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行。年初预算为2.41万元,支出决算为2.41万元,完成年初预算的100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

2)一般公共服务统战事务行政运行及其他统战事务支出。年初预算为69.35万元,支出决算为88.72万元,完成年初预算的127.93%,决算数大于预算数的主要原因是:政策性调资及统战事务活动增加,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、统战业务等特定工作任务。

3)社会保障和就业行政事业单位离退休。年初预算为30.11万元,支出决算为32.52万元,完成年初预算的108%,主要原因是:政策性增资。

4)医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗。年初预算为2.15万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的100%,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

5)住房保障支出住房公积金。年初预算为2.15万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出131.03万元,其中人员经费107.70万元,主要包括:基本工资25.03万元、津贴补贴18.71万元、奖金1.88万元、社会保障缴费3.45万元、伙食补助费1.30万元、离休费8.20万元、退休费23.10万元、生活补助0.60万元、奖励金10.87万元、住房公积金5.23万元、对个人和家庭补助支出57.33万元;公用经费23.32万元,主要包括:办公费1.28万元、印刷费0.78万元、咨询费7.00万元、水费0.03万元、电费0.24万元、邮电费0.75万元、差旅费0.66万元、租赁费0.21万元、会议费0.44万元、培训费1.23万元、维修(护)费0.04万元、会议费0.23万元、公务接待费1.42万元、劳务费0.39万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他交通费用3.63万元、其他商品和服务支出1.63万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

统战部2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度黄山区委统战部机关运行经费23.32万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度黄山区委统战部政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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