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黄山区委统战部2017年部门决算情况
日期:2018-08-28  浏览次数:1154  视力保护色:

黄山区委统战部2017年部门决算情况

 

第一部分  黄山区委统战部概况

一、部门主要职能

1、宣传并贯彻落实中央统战工作方针、政策和省、市统战部门的工作部署;深入调查研究,向区委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派及党外人士,通报情况,反映其意见和建议,充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用;协助民主党派搞好自身建设。

3、协调有关部门督促、检查民族宗教政策的贯彻落实;联系少数民族和宗教界人士,依法管理宗教事务,引导宗教与社会主义社会相适应;协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作;承办上级民族宗教部门的其他事宜。

4、联系工商社团及代表人士,协助区工商联做好非公有制经济代表人士有关工作,及时研究、反映情况,提出工作建议,促进非公有制经济健康、持续发展。

5、开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作,组织、指导、管理、协调全区对台工作,联系黄山区在台湾的代表人士,做好台胞台属来访接待工作;协调和配合有关方面做好黄山区台胞、台属有关工作;为黄山区招商引资牵线搭桥。

6、协助做好人民政协有关工作,推进政治协商和民主监督制度的建立和完善。

7、会同有关部门做好党外人士的培养和推荐选拔工作,在区委领导下,配合有关部门做好党外人士的政治安排和实职安排工作,着重物色举荐党外代表人物担任政府及其部门和司法机关的领导职务,推进合作共事。

8、认真做好党外知识分子工作,联系党外各界高中级知识分子,全面、客观地反映党外知识分子的情况、意见,配合有关部门调查、检查和贯彻落实党的知识分子政策。

9、开展统战工作调查研究,撰写理论文章,与时俱进,探索新时期统一战线新路子、新方法。

10、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共黄山区委统战部2017年度部门决算为本级决算,与预算户数一致。

第二部分  黄山区委统战部2017年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:中共黄山区委统战部

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

153.69

一、一般公共服务支出

35

111.80

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

33.17

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

2.58

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

6.15

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

本年收入合计

24

153.69

本年支出合计

58

153.69

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

153.69

总计

65

153.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02

部门:中共黄山区委统战部

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

153.69

153.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

111.80

111.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

88.08

88.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

80.88

80.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

22.60

22.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

22.60

22.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.17

33.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.17

33.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

30.44

30.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:中共黄山区委统战部

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

153.69

130.97

22.72

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

111.80

89.08

22.72

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

88.08

88.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

80.88

80.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

22.60

0.00

22.60

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

22.60

0.00

22.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.17

33.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

33.17

33.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

30.44

30.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:中共黄山区委统战部

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

153.69

一、一般公共服务支出

32

111.80

111.80

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

33.17

33.17

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

2.58

2.58

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

6.15

6.15

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

本年收入合计

24

153.69

本年支出合计

55

153.69

153.69

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

153.69

总计

60

153.69

153.69

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:中共黄山区委统战部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目

支出

合计

基本支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

153.69

130.97

22.72

153.69

130.97

22.72

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

111.80

89.08

22.72

111.80

89.08

22.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

0.12

0.00

0.12

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.12

0.00

0.12

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

0.00

0.00

0.00

88.08

88.08

0.00

88.08

88.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

80.88

80.88

0.00

80.88

80.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

0.00

0.00

0.00

7.20

7.20

0.00

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

22.60

0.00

22.60

22.60

0.00

22.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

22.60

0.00

22.60

22.60

0.00

22.60

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

33.17

33.17

0.00

33.17

33.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

33.17

33.17

0.00

33.17

33.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

30.44

30.44

0.00

30.44

30.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

2.73

2.73

0.00

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

2.58

2.58

0.00

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

2.58

2.58

0.00

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

2.58

2.58

0.00

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

6.15

6.15

0.00

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

6.15

6.15

0.00

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

6.15

6.15

0.00

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:中共黄山区委统战部

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

75.01

302

商品和服务支出

14.85

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

23.74

30201

  办公费

1.70

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

15.02

30202

  印刷费

0.98

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

25.82

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

3.87

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

1.62

30205

  水费

0.11

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.39

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.18

30207

  邮电费

0.78

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.77

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

41.11

30211

  差旅费

1.35

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

34.25

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.56

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.54

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

30309

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.03

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

6.25

30227

  委托业务费

3.60

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

5.37

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.05

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

116.12

公用经费合计

14.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:中共黄山区委统战部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  黄山区委统战部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计153.69万元,支出总计153.69万元。与2016年相比,收、支总计各增加22.66万元,增长17.3%,主要原因是:政策性调资。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计153.69万元,其中:财政拨款收入153.69万元;其他收入0万元。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计153.69万元,其中:基本支出130.97万元,占85.2%,项目支出22.72万元,占14.8%

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计153.69万元,支出总计153.69万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加22.66万元,增长17.3%,主要原因是:政策性调资。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入153.69万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加22.66万元,增长17.3%。主要原因是:政策性调资。

2、财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出153.69万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加22.66万元,增长17.3%。主要原因是:政策性调资。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为:109.15万元,支出决算为153.69万元,完成年初预算的140.8%。决算数大于预算数的主要原因是:政策性调资。其中基本支出130.97万元,占85.2%,项目支出22.72万元,占14.8%。具体情况如下:

1)一般公共服务党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行,统战事务行政运行及其他统战事务支出。年初预算为68.50万元,支出决算为111.80万元,完成年初预算的163.21%,决算数大于预算数的主要原因是:政策性调资及统战事务活动增加,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、统战业务等特定工作任务。

2)社会保障和就业行政事业单位离退休。年初预算为31.92万元,支出决算为33.17万元,完成年初预算的104%,主要原因是:政策性增资。

3)医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗。年初预算为2.58万元,支出决算为2.58万元,完成年初预算的100%,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

4)住房保障支出住房公积金。年初预算为6.15万元,支出决算为6.15万元,完成年初预算的100%

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出130.97万元,其中人员经费116.12万元,主要包括:基本工资23.74万元、津贴补贴15.02万元、奖金25.82万元、社会保障缴费3.87万元、伙食补助费1.62万元、离退休费39.2万元、生活补助0.56万元、住房公积金6.25万元、对个人和家庭补助支出41.11万元;公用经费14.85万元,主要包括:办公费1.7万元、印刷费0.98万元、水费0.11万元、电费0.39万元、邮电费0.78万元、差旅费1.35万元、公务接待费0.54万元、劳务费0.03万元、委托业务费3.60万元、其他交通费用5.37万元。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

统战部2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度黄山区委统战部机关运行经费14.85万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度黄山区委统战部政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,黄山区委统战部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万以上的大型设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年,黄山区委统战部按照指向明确、合理可行的原则,50万元以上重大专项编制绩效目标为0

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 
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